Здравствуйте!
У нас ООО на ОСНО. Клиент ошибочно оплатил нам дважды счет(при том второй раз уже после получения товара), прислал письмо на возврат.
Я правильно понимаю последовательность действий:
1. Привязываю ошибочную входящую платежку к счету по которому ошибочно оплатили.
2. Создаю исходящую платежку с операцией "Возврат денег клиенту" и тоже привязываю ее к счету. В назначении платежа указываю "Возврат ошибочного платежа по счету № "
3. Делаю проводки. Отправляю деньги.
4. Готово.